|
Faktúra |
D98/2024
|
Vyúčtovanie ÚK,TÚV 03/2024
|
1 616.24 |
s DPH |
|
23/2015
|
11.04.2024 |
|
|
|
Mestský podnik služieb s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2024 |
|
Faktúra |
D97/2024
|
Správa PC sietí 03/2024
|
400,00 |
s DPH |
|
Z18/2023
|
11.04.2024 |
|
|
|
Ing. Súrja Knap |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2024 |
|
Faktúra |
D96/2024
|
Služby verejného zdravotníka I.Q/2024
|
45,00 |
s DPH |
08/2014 dodatok č.1,2,3
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Ing. Dašena Bieliková - BEGIN |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2024 |
|
Objednávka |
233/2024
|
Webinár - pracovnoprávne vzťahy pedagog. zamest.
|
49,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
Objednávka |
232/2024
|
Edukačné pomôcky - MŠ predškoláci
|
1 645,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
D95/2024
|
Webinár - pracovnoprávne vzťahy pedagog. zamest.
|
49,00 |
s DPH |
233/2024
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
Faktúra |
D94/2024
|
Prenájom kopírky 04/2024
|
72,90 |
s DPH |
DZ11/2020
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
XPS, spol. s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2024 |
|
Faktúra |
D93/2024
|
Balíček Bez Kriedy
|
72,00 |
s DPH |
DZ7/2020, Dodatok 04/2022
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Komenský s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2024 |
|
Faktúra |
D92/2024
|
Poplatok za služby mVL 12/2023,1,2/2024
|
17,42 |
s DPH |
Z22/2023, Z3/2024
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2024 |
|
Faktúra |
D91/2024
|
Poplatky za komunik. služby 03/2024
|
61,51 |
s DPH |
DZ18/2019
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
D90/2024
|
Nedoplatok tepla za r.2023
|
2 765.77 |
s DPH |
|
23/2015
|
04.04.2024 |
|
|
|
Mestský podnik služieb s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
D89/2024
|
Preddavok na dodávku tepla 04/2024
|
5 841.00 |
s DPH |
|
23/2015
|
04.04.2024 |
|
|
|
Mestský podnik služieb s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
D88/2024
|
Doplatok na stravu zam. zo SF 03/2024
|
190,00 |
s DPH |
69/2024
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
D87/2024
|
Príspevok zamestn. na stravu zam. 03/2024
|
1 035.50 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
D86/2024
|
Rohož microtech 03/2024
|
32,86 |
s DPH |
DZ12/2021
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
D85/2024
|
Výkon zodpoved. osoby 4/2024
|
48,00 |
s DPH |
ZO/2018Z9815
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
D84/2024
|
Poskytnutie služieb v oblasti kybernet. bezpečnosti 4/2024
|
60,00 |
s DPH |
DZ7/2021
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
D83/2024
|
Poskytnutie služieb v oblasti kyberšikany 4/2024
|
40,00 |
s DPH |
DZ02/2022
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Dosťbolo.sk, s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
D82/2024
|
PC - technika počítače - 6 ks
|
2 757.60 |
s DPH |
214/2024
|
|
28.03.2024 |
|
|
|
DATACOMP s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2024 |
|
Faktúra |
D80/2024
|
Gumová dlažba pod hracie stoly - MŠ predškoláci
|
788,80 |
s DPH |
182/2024
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
L-DEN Slovakia spol. s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2024 |