|
|
Faktúra |
D273/2024
|
Aktualizácia programu VEMA 10-12/2024
|
176,04 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
D274/2024
|
Vyúčtovanie vodné, stočné ZŠ - 5.9.24-1.10.2024
|
814,68 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
TURVOD a.s. |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
D275/2024
|
Vyúčtovanie vodné, stočné - MŠ - 05.09.2024-1.10.2024
|
427,25 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
TURVOD a.s. |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
799/2024
|
Laboratórne chemikálie - Gym.
|
298,62 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
MARCONI, s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
798/2024
|
Digitálne váhy - Gym.
|
51,24 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
KVANT spol.s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
D270/2024
|
účtovná agenda 10/2024 a mzdová agenda 09/2024
|
816,00 |
s DPH |
Z8/2023 zo dňa 24.03.2023 a D9/2023
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
SUBAKO SK s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
D271/2024
|
Edukačné pomôcky - MŠ predškoláci
|
369,70 |
s DPH |
665/2024
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
NOMIland, s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
D272/2024
|
Konferencia pre RŠ - ohňostroj legislativ. zmien šk.r.24/25
|
283,56 |
s DPH |
751/2024
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Nakladatelství forum, s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
D269/2024
|
Správa PC sietí 09/2024
|
480,00 |
s DPH |
|
Z17/2024
|
14.10.2024 |
|
|
|
Ing. Súrja Knap |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
D268/2024
|
Školské pomôcky - hmotná núdza I.polrok 24/25
|
166,00 |
s DPH |
754/2025
|
Z5/2023
|
11.10.2024 |
|
|
|
Tatiana Neubauerová |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
D265/2024
|
Vyúčtovanie TÚV, ÚK 09/2024
|
1 058.82 |
s DPH |
|
23/2015
|
10.10.2024 |
|
|
|
Mestský podnik služieb s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
D267/2024
|
Vyúčtovanie el. energie, MŠ 09/2024
|
214,40 |
s DPH |
|
Z26/2023
|
10.10.2024 |
|
|
|
RIGHT POWER, a..s. |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
D266/2024
|
Vyúčtovanie el. energie, ZŠ 09/2024
|
1 247.14 |
s DPH |
|
Z26/2023
|
10.10.2024 |
|
|
|
RIGHT POWER, a..s. |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
D263/2024
|
Poplatok za služby mVL 6,7,8/24
|
16,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
D262/2024
|
Služby verejného zdravotníka III.Q 2024
|
45,00 |
s DPH |
08/2014 dodatok č.1,2,3
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Ing. Dašena Bieliková - BEGIN |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
D264/2024
|
Prenájom kopírky 10/2024
|
72,90 |
s DPH |
|
FSMA 0202004 D2,FSMA 2011004
|
09.10.2024 |
|
|
|
XPS, spol. s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
D261/2024
|
Služby verejného zdravotníka II.Q 2024
|
45,00 |
s DPH |
08/2014 dodatok č.1,2,3
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Ing. Dašena Bieliková - BEGIN |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
D260/2024
|
Poplatky za komunik. služby 09/2024
|
64,01 |
s DPH |
Z9/2024,D7/2023,D8/2023, DZ10/2022
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
D259/2024
|
Príspevok zamestn. na stravu zam. 09/2024
|
1 218,62 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
754/2024
|
Školské pomôcky - hmotná núdza I. polrok 2024/2025
|
166,00 |
s DPH |
|
Z5/2023
|
03.10.2024 |
|
|
|
Tatiana Neubauerová |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2024 |