|
Zmluva |
01/2012
|
Zmluva o dielo - č.1/2012 /projekt požiarno-bezpečnostnej charakteristiky/
|
1 250.00 |
s DPH |
|
|
15.01.2012 |
|
|
|
DEVIL FIRE SERVIS - Ján Borievka |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
16.01.2012 |
|
Faktúra |
162/2014
|
el.energia 10/2014-MŠ
|
200,81 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
SSE, a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.11.2014 |
|
Faktúra |
151/2014
|
prihlasovacie heslá pre žiakov aučiteľov na výukový portál
|
6.- |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
KOMENSKÝ s.r.o. Košiceš |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.10.2014 |
|
Faktúra |
152/2014
|
telefón -mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
15.10.2014 |
|
Faktúra |
153/2014
|
lego pre MŠ
|
98,58 |
s DPH |
internet
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
EDUXE SLOVENSKO Bratislava |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
20.10.2014 |
|
Objednávka |
1012/2014
|
poukážky so SF
|
400.- |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
TESCO Martin |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr. Erika Repková |
|
|
12.11.2014 |
|
Faktúra |
154/2014
|
odborná publikácia pre MŠ
|
38,91 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
RAABE odborné nakladateľstvo Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
20.10.2014 |
|
Faktúra |
155/2014
|
poštové poukážky
|
17,27 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta B.Bystrica |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
27.10.2014 |
|
Faktúra |
177/2014
|
odborná publikácia pre MŠ
|
37,91 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
RAABE odborné nakladateľstvo Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
04.11.2014 |
|
Faktúra |
157/2014
|
pracovná obuv
|
76,92 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
ZIGO pracovné odevy Žilina-Bytčica |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
27.10.2014 |
|
Faktúra |
158/2014
|
dopoistenie majetku ZŠ
|
31,55 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
GENERALI poisťovňa Bratislava |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
27.10.2014 |
|
Faktúra |
176/2014
|
Príspevok na stravu zam.za 11/2014
|
674,37 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
04.12.2014 |
|
Faktúra |
160/2014
|
Vedenie účtovníctva za 10/2014
|
160.- |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
SUBAKO SK s.r.o. Martin |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
04.11.2014 |
|
Faktúra |
161/2014
|
tlačivá
|
81.- |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
07.11.2014 |
|
Faktúra |
163/2014
|
el.energia 10/2014-ZŠ
|
1 210,37 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
SSE, a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.10.2014 |
|
Faktúra |
149/2014
|
teplo 9/2014
|
2 468.22 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.10.2014 |
|
Faktúra |
164/2014
|
telefón 10/2014
|
74,22 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
12.11.2014 |
|
Faktúra |
165/2014
|
BOZP 4.Q.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
Ing.Miroslava Mercelová, Sučany |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.11.2014 |
|
Faktúra |
166/2014
|
teplo 10/2014
|
3 636,24 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.10.2014 |
|
Faktúra |
168/2014
|
telefón -mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
18.11.2014 |