|
|
Faktúra |
D187/2024
|
Vyúčtovanie vodné, stočné - MŠ I.polrok 2024
|
905,02 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
TURVOD, a.s. |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
D186/2024
|
Vyúčtovanie vodné/stočné - ZŠ I.polrok 2024
|
1 926.50 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
TURVOD a.s. |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
D183/2024
|
Preddavok na dodávku tepla 7/2024
|
1 601.00 |
s DPH |
|
23/2015
|
10.07.2024 |
|
|
|
Mestský podnik služieb s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
D181/2024
|
Poplatok za služby mVL 3,4,5/2024
|
17,56 |
s DPH |
|
Z3/2024, Z7/2024
|
10.07.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
D182/2024
|
Športové potreby pre MŠ - predškoláci
|
218,17 |
s DPH |
536/2024
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
Tivali, s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
D184/2024
|
Vyúčtovanie TÚV, ÚK 06/2024
|
1 866,48 |
s DPH |
|
23/2015
|
10.07.2024 |
|
|
|
Mestský podnik služieb s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
D185/2024
|
Maliarske a murárske potreby
|
411,96 |
s DPH |
541/2024
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
PEVA-COLOR, s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
541/2024
|
Maliarske a murárske potreby
|
411,96 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
PEVA-COLOR, s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
D180/2024
|
Vyúčtovanie el. energie, ZŠ 06/2024
|
1 043.86 |
s DPH |
|
Z26/2023
|
09.07.2024 |
|
|
|
RIGHT POWER, a..s. |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
D179/2024
|
Vyúčtovanie el. energie, MŠ 06/2024
|
189,65 |
s DPH |
|
Z26/2023
|
09.07.2024 |
|
|
|
RIGHT POWER, a..s. |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
D178/2024
|
Prenájom kopírky 07/2024
|
72,90 |
s DPH |
|
FSMA 0202004 D2,FSMA 2011004
|
09.07.2024 |
|
|
|
XPS, spol. s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
D177/2024
|
účtovná agenda 07/2024 a mzdová agenda 06/2024
|
768,00 |
s DPH |
Z8/2023 zo dňa 24.03.2023 a D9/2023
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
SUBAKO SK s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
D176/2024
|
Tieniaca sieť + upínacie spony - MŠ
|
144,30 |
s DPH |
538/2024
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
JAKS, s.r.o.(SHOPJK.SK) |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
D175/2024
|
Videovrátnik (5 ks), materiál, práca - MŠ
|
4 052.40 |
s DPH |
DZ11/2021
|
422/2024
|
08.07.2024 |
|
|
|
Mgr. Róbert Špirko - Spiroservice |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
535/2024
|
CD na hudobnú výchovu pre 1-4 ročník
|
40,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
PAVELČÁKOVCI s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
538/2024
|
Tieniaca sieť + upínacie spony - MŠ
|
144,30 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
JAKS, s.r.o.(SHOPJK.SK) |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
537/2024
|
Tabuľové kružidlo+náhardné magnety
|
27,85 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
536/2024
|
Športové potreby pre MŠ - predškoláci
|
218,17 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Tivali, s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
D174/2024
|
Poplatky za komunik. služby 06/2024
|
64,49 |
s DPH |
Z9/2024,D7/2023,D8/2023, DZ10/2022
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
D172/2024
|
Tabuľové kružidlo+náhradné magnety
|
27,85 |
s DPH |
537/2024
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |