|
|
Faktúra |
91/2012
|
vodné + stočné
|
2 389.52 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
TURVOD a.s. Martin |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2012
|
Telefón 07/2012
|
10,08 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012
|
el.energia 06/2012 - ZŠ
|
1 178,72 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
SSE, a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
nákup kancelárskych potrieb pre ZŠ
|
155,51 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
MIZUPO Martin |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2012
|
nákup kancelárskych potrieb pre MŠ
|
44,17 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
MIZUPO Martin |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
teplo 06/2012
|
481,46 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
BYVATERM s.r.o. |
ZS s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
el.energia 06/2012 - MŠ
|
102,77 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
SSE, a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
nákup tonerov pre ZŠ a MŠ
|
398,36 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
MAX computers |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
Telefón 06/2012
|
61,32 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
107/2012
|
oprava zabezpečovacieho zariadenia
|
46,32 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
Igor Holík - Martinalarm Martin |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.07.2012 |
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky
|
51,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
Učebné pomôcky Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr. Erika Repková |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
101/2012
|
učebné pomôcky pre I.stupeň
|
61,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
TRINET corp. s.r.o. |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
11.07.2012 |
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky
|
32,55 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
drevotoys.eu |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr. Erika Repková |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
učebné pomôcky pre I.stupeň
|
54,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
Učebné pomôcky s.r.o. |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
11.07.2012 |
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky
|
61,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
Trinet corp s.r.o. Kysucké Nové Mesto |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr. Erika Repková |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
tlačivá
|
213,22 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
preddavok na teplo 08/2012
|
160.- |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
BYVATERM s.r.o. |
ZS s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
103/2012
|
el.energia 07/2012 - ZŠ
|
714,16 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
SSE, a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
102/2012
|
Vedenie účtovníctva za 07/2012
|
132,70 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
SUBAKO SK s.r.o. Martin |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
108/2012
|
Virtuálna knižnica 07/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
KOMENSKÝ s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
09.08.2012 |