|
|
Faktúra |
D140/2026
|
Video kábel HDMI
|
13,45 |
s DPH |
382/2026
|
|
20.05.2026 |
|
|
|
ALZA.sk s.r.o |
Spojená škola, Ulica M.R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky |
Mgr, Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
D139/2026
|
účtovná agenda 05/2026 a mzdová agenda 04/2026
|
816,00 |
s DPH |
Z8/2023 zo dňa 24.03.2023 a D9/2023, D1/2026
|
|
19.05.2026 |
|
|
|
SUBAKO SK s.r.o |
Spojená škola, Ulica M.R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky |
Mgr, Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
375/2026
|
Autobusová preprava detí MŠ - Jasenská dolina a späľ -príspevok
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
|
|
|
MT-LINES a.s |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
D136/2026
|
Preddavok ÚK, TÚV - 05/2026
|
2 142.00 |
s DPH |
|
23/2015
|
12.05.2026 |
|
|
|
Mestský podnik služieb s.r.o |
Spojená škola, Ulica M.R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky |
Mgr, Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
D137/2026
|
Vyúčtovanie ÚK, TÚV 04/2026
|
8 596.57 |
s DPH |
|
23/2015
|
12.05.2026 |
|
|
|
Mestský podnik služieb s.r.o |
Spojená škola, Ulica M.R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky |
Mgr, Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
D138/2026
|
Správa PC sietí 04/2026
|
480,00 |
s DPH |
|
Z18/2025
|
12.05.2026 |
|
|
|
Ing. Súrja Knap |
Spojená škola, Ulica M.R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky |
Mgr, Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
D131/2026
|
Doplatok na stravu zam. zo SF 04/2026
|
267,00 |
s DPH |
07/2026
|
|
08.05.2026 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Spojená škola, Ulica M.R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky |
Mgr, Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
D135/2026
|
Dobropis - rozdiel v cene výtlačky, nájom za r.2025
|
135,84 |
s DPH |
|
FSMA 2011001
|
08.05.2026 |
|
|
|
XPS, spol. s.r.o |
Spojená škola, Ulica M.R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky |
Mgr, Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
D133/2026
|
Dobropis - rozdiel v cene výtlačky, nájom za r.2024
|
88,20 |
s DPH |
|
FSMA 2011001
|
08.05.2026 |
|
|
|
XPS, spol. s.r.o |
Spojená škola, Ulica M.R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky |
Mgr, Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
D132/2026
|
Autobusová preprava detí -plavecký výcvik MŠ
|
700,00 |
s DPH |
|
250/2026
|
08.05.2026 |
|
|
|
MT-LINES, a.s. |
Spojená škola, Ulica M.R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky |
Mgr, Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
D130/2026
|
Príspevok zamestn. na stravu zam. 04/2026
|
1 174.80 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Spojená škola, Ulica M.R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky |
Mgr, Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
D128/2026
|
Vyúčtovanie el. energie MŠ04/2026
|
267,95 |
s DPH |
|
Z16/2025
|
07.05.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Spojená škola, Ulica M.R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky |
Mgr, Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
D129/2026
|
Vyúčtovanie el. energie ZŠ 04/2026
|
1 489.59 |
s DPH |
|
Z16/2025
|
07.05.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
Spojená škola, Ulica M.R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky |
Mgr, Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
D127/2026
|
Poplatky za komunik. služby 04/2026
|
62,33 |
s DPH |
DZ10/2022, D6/2025,D7/2023,Z9/2024,D5/2025
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Ulica M.R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky |
Mgr, Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
D126/2026
|
Rohož Microtech 04/2026
|
43,81 |
s DPH |
DZ12/2021
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Elis Textile Care SK s.r.o |
Spojená škola, Ulica M.R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky |
Mgr, Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
D125/2026
|
účtovn zavierka r.2025 + príprava podkladov pre audit
|
300,00 |
s DPH |
Z8/2023 zo dňa 24.03.2023 a D9/2023, D1/2026
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
SUBAKO SK s.r.o |
Spojená škola, Ulica M.R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky |
Mgr, Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
D124/2026
|
Poskytovanie služieb v oblast. kyberšikany 05/2026
|
40,00 |
s DPH |
DZ02/2022
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
Dosťbolo.sk, s.r.o |
Spojená škola, Ulica M.R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky |
Mgr, Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
D123/2026
|
Poskytovanie služieb v oblast. kybernet. bezpečnosti 05/2026
|
61,50 |
s DPH |
DZ7/2021
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk. s.r.o |
Spojená škola, Ulica M.R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky |
Mgr, Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
D122/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2026
|
49,20 |
s DPH |
ZO/2018Z9815
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk. s.r.o |
Spojená škola, Ulica M.R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky |
Mgr, Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
D121/2026
|
Plavecký výcvik - predškoláci
|
1 120,00 |
s DPH |
249/2026
|
|
24.04.2026 |
|
|
|
Active Team s.r.o |
Spojená škola, Ulica M.R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky |
Mgr, Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2026 |