|
Faktúra |
73/2012
|
preddavok na teplo 06/2012
|
160.- |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
BYVATERM s.r.o. |
ZS s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
07.06.2012 |
|
Faktúra |
76/2012
|
Príspevok zo SF na stravu zamesnancov za 05/2012
|
118,68 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
07.06.2012 |
|
Faktúra |
75/2012
|
Príspevok na stravu zamestnancov za 05/2012
|
624,36 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
07.06.2012 |
|
Faktúra |
74/2012
|
el.energia 05/2012 - ZŠ
|
1 178,72 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
SSE, a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
07.06.2012 |
|
Faktúra |
78/2012
|
el.energia 05/2012 - MŠ
|
102,77 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
SSE, a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
07.06.2012 |
|
Faktúra |
77/2012
|
činnosť BOZP 2.Q 2012
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Ing.Miroslava Mercelová, Sučany |
ZS s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
07.06.2012 |
|
Faktúra |
79/2012
|
Telefón 05/2012
|
63,06 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.06.2012 |
|
Faktúra |
80/2012
|
Virtuálna knižnica 05/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
KOMENSKÝ s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.06.2012 |
|
Faktúra |
81/2012
|
Metodická príručka pre MŠ
|
38,21 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
RAABE odborné nakladateľstvo Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.06.2012 |
|
Faktúra |
82/2012
|
teplo 05/2012
|
593,63 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
BYVATERM s.r.o. Vrútky |
ZS s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
19.06.2012 |
|
Faktúra |
83/2012
|
Telefón 05/2012
|
10,18 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
T - com, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
19.06.2012 |
|
Faktúra |
84/2012
|
publikácia Tvoríme s deťmi pre MŠ
|
18,90 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
Spoločnosť pre predškolskú výchovu Zvolen |
ZS s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
21.06.2012 |
|
Faktúra |
85/2012
|
montáž žalúzií do jazykovej učebne
|
131,32 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
MAKROL - Mária Zacharová Martin 8 |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
29.06.2012 |
|
Zmluva |
4/2012
|
Zmluva o dielo -výmena svietidiel v materskej škole
|
max.1700.- |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
Ing.Lubomír Kozic |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
05.07.2012 |
|
Faktúra |
86/2012
|
Virtuálna knižnica 06/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
|
|
|
KOMENSKÝ s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
05.07.2012 |
|
Faktúra |
87/2012
|
Príspevok na stravu zamestnancov za 06/2012-doplatok zo SF
|
102,81 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
06.07.2012 |
|
Faktúra |
88/2012
|
Príspevok na stravu zamestnancov za 06/2012
|
540,87 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
06.07.2012 |
|
Faktúra |
89/2012
|
materiál na výmenu svietidiel v materskej škole
|
1 094.00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
Ing.Lubomír Kozic Martin 8 |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
06.07.2012 |
|
Faktúra |
90/2012
|
Vedenie účtovníctva za 06/2012
|
132,70 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
SUBAKO SK s.r.o. Martin |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
06.07.2012 |
|
Faktúra |
93/2012
|
preddavok na teplo 07/2012
|
160.- |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
BYVATERM s.r.o. Vrútky |
ZS s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
06.07.2012 |